擬定年度稽核計畫,執行內部稽核並撰寫報告
定期評估內部控制效能,提供具體改善建議以強化內控體系
配合主管機關金融檢查,包括資料準備、稽核應對及整改推進
建立與優化內部稽核制度與流程,確保運營符合法規與政策要求
提升公司合規與風險控管能力,確保符合內控標準與外部監管要求
金融產業背景,熟悉金融法規與稽核準則,且對 VASP產業有興趣者
熟悉內部稽核流程、風險評估,可從 0 到 1 建立制度、制定計畫並執行落地
具備良好的溝通與跨部門協作能力,能推動專案落實
曾參與 初創企業或金融科技 領域的稽核專案,能適應快速變化的環境
持有 稽核相關證照(如 CIA、CAMS、CPA),並具備 2 年以上內部稽核經驗
具備 良好的英文能力,能解讀英語稽核報告與法規