工作內容
- 年度稽核計畫制定與執行:擬定年度計畫並落實執行、進行合規性與內部控制檢視
- 內控系統評估與風險管理:評估內控制度的有效性、撰寫稽核報告,識別潛在風險並優化內控流程
- 協助外部稽核及主管機關查核(如登記制、金融檢查),準備並提供相關資料以確保合規
- 配合完成主管交辦的其他稽核與合規相關事務
條件要求
- 熟悉內部控制與稽核原則,具 COSO 內控框架、ISO 稽核標準等專業知識者佳。
- 熟悉金融法規、虛擬資產法遵要求及反洗錢 (AML) 規範,能確保業務運行合規。
- 精通稽核作業工具,具數據分析能力,能運用技術工具提升稽核效率。
- 具良好的溝通與協作能力,能專業應對外部稽核人員與主管機關能深入解析稽核結果,提出具體改善建議並推動落實。
- 能深入解析稽核結果,提出具體改善建議並推動落實。
加分條件
- 4y+ 事務所經驗 或 3y+ web3、fintech、金融相關領域經驗
- 熟悉國際稽核標準或具有相關證照(如 CIA、CISA、AML/CFT)。
員工福利
法定項目
其他福利
薪資範圍